下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度是:A由被授权的财务人员签署支票B请购单连续编号C订货单经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门D收到购货发票后,应立即与订购单

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