A内部控制已连续三年有效实施,没有迹象表明本期发生变化B上年度内部控制存在重大缺陷,没有迹象表明本期有所改进C采用电子方式交易万次,但不存在可以利用的计算机辅助审计技术D在与所考虑的内部控制相关的业务领域,全年总计发生三笔大额交易

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